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                可用下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵上個(gè)月的銷項(xiàng) 你知道怎么操作嗎?

                單價(jià): 1000.00元/件
                發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
                所在地: 直轄市 北京
                有效期至: 長(zhǎng)期有效
                發(fā)布時(shí)間: 2023-11-22 23:51
                最后更新: 2023-11-22 23:51
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                可用下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵上個(gè)月的銷項(xiàng)

                你知道怎么操作嗎?


                情況是這樣,前段時(shí)間有個(gè)一般納稅人的會(huì)計(jì)給小編問(wèn):“我上個(gè)月開具了一張?jiān)鲋刀愒鰧S冒l(fā)票出去,沒(méi)有取得任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的增值稅時(shí),顯示挨繳納3000多塊錢的增值稅,老板不愿意交這么多的稅,說(shuō)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣,不應(yīng)該挨交那么多稅!老板不懂當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)才可以抵當(dāng)月的銷項(xiàng),溝通不來(lái)!”這個(gè)會(huì)計(jì)問(wèn)小編如何解決這個(gè)事。

                一、問(wèn)題梳理及問(wèn)答

                1、上個(gè)月開出增值稅專用發(fā)票,沒(méi)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

                2、本月才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

                3、老板不愿意交這3000多的增值稅,想用本月的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣上個(gè)月的銷項(xiàng)稅。

                問(wèn):本月取得的進(jìn)項(xiàng)稅,可不可以抵扣上個(gè)月的銷項(xiàng)稅?

                答:可以!也就是涉及留抵抵欠稅問(wèn)題。

                二、留抵抵欠稅的相關(guān)政策依據(jù)

                為加強(qiáng)增值稅管理,及時(shí)追繳欠稅,解決增值稅一般納稅人既欠增值稅,又有增值稅留抵稅額的問(wèn)題,國(guó)家稅務(wù)總局出臺(tái)了相關(guān)政策:

                1、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)﹝2004﹞112號(hào))

                2、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于稅收征管若干事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第48號(hào))

                三、解決辦法

                一般情況下,無(wú)論當(dāng)月取不取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有沒(méi)有抵扣,也要按期正常申報(bào)繳納增值稅。也就是說(shuō),正常按期申報(bào)增值稅后,產(chǎn)生的這3000塊稅費(fèi)是肯定的了,逃不掉的,應(yīng)該在申報(bào)后緊跟著繳納!如果會(huì)用留抵抵欠稅額的方法,那就可以解決老板不想交這3000多塊的增值稅的問(wèn)題了!但會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)滯納金是真的。

                四、使用留抵抵欠稅額方法的總體思路

                本月先正常按期申報(bào)增值稅,產(chǎn)生的增值稅暫時(shí)先不繳納,等下個(gè)月取得進(jìn)項(xiàng)勾選留抵后再使用留抵抵欠稅額方法抵扣上個(gè)月的增值稅。

                重點(diǎn)是暫時(shí)不交本月的增值稅。下個(gè)月有留抵后,再用留抵去抵欠上個(gè)月的稅。

                五、增值稅留抵抵欠稅額實(shí)操

                1、在電子找到“一般退(抵稅)管理”—“退抵稅費(fèi)申請(qǐng)(增值稅留抵抵欠)”。



                2、在增值稅留抵抵欠申請(qǐng)表里面勾選前期所欠的所屬期增值稅。并寫抵減情況說(shuō)明。


                3、保存提交在增值稅留抵抵欠申請(qǐng)表,待審批即可。

                稅務(wù)局審批以后,就算完成了用后面的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣前面的銷項(xiàng)稅了!這個(gè)問(wèn)題的本質(zhì)就是留抵抵欠稅問(wèn)題,大家可查閱相關(guān)政策獲知。申請(qǐng)操作的時(shí)候也很簡(jiǎn)單,大家懂得用這個(gè)方法就可以了!


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